問題已解決
請問老師,增值稅申報表里25行期初未繳稅額是負數(shù),我現(xiàn)在申報,怎么填寫可以抵扣掉這個負數(shù)呢



填在分次預交那里抵減
09/03 17:03

84784953 

09/03 17:06
老師,如果我有預繳增值稅,我現(xiàn)在需要抵減的是預繳金額加上期初負數(shù)金額合計,之后我在附表四里第三行建筑服務的第四列實際抵減的只要填寫去掉期初負數(shù)的金額,其他預繳不需要抵減的就會在期末余額里,比如需要抵扣的金額是十萬,我期初負數(shù)是五萬,八月預繳了八萬,我在表四第三行第四列實際抵減里填五萬,期末余額就剩下五萬,這樣對嗎?

家權(quán)老師 

09/03 17:17
直接聯(lián)系稅局是否允許抵減還是退稅?

84784953 

09/03 17:37
這是之前同事遺留的,請問我怎么查詢是如何留下這個負數(shù)的

家權(quán)老師 

09/03 17:39
看往期的申報記錄是哪個月發(fā)生的?

84784953 

09/03 17:44
我看了一下是幾個月合計好像,因為我們是工程,有預繳,會不會預繳行程的呢,一般不都是自行決定是抵扣還是退嗎?而且我聽說最好不退稅嘛

家權(quán)老師 

09/03 17:48
可能是預交形成的,本地沒有抵減

84784953 

09/03 18:00
那這種可以按照我上面舉例的這種本期抵扣申報嘛

家權(quán)老師 

09/03 18:06
可以正常抵減本期交的增值稅

84784953 

09/03 18:07
本期抵扣分兩部分的話,我上面剛剛的舉例填寫對不對

家權(quán)老師 

09/03 18:11
不應該存在多交,都是預交的稅,都填在分次預交
