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問題已解決

老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?

84785001| 提問時(shí)間:09/03 00:11
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趙秋金老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,其他應(yīng)付貸方余額為應(yīng)付,其他應(yīng)收借方為應(yīng)收,應(yīng)收大于應(yīng)付最終為應(yīng)收,應(yīng)付大于應(yīng)收,為應(yīng)付。有點(diǎn)繞口令了,所謂的相同客戶又是供應(yīng)商對(duì)沖的意思,
09/03 00:31
84785001
09/03 00:34
怎么調(diào)表
趙秋金老師
09/03 00:39
表格中把所有數(shù)都放在其他應(yīng)付試一試呢
84785001
09/03 00:42
直接把資產(chǎn)負(fù)債表里的,其它應(yīng)收的負(fù)數(shù)和其它應(yīng)付的正數(shù)相加,是負(fù)數(shù)就放在其它應(yīng)付。是正數(shù)就放在其它應(yīng)收?
趙秋金老師
09/03 00:43
其他應(yīng)收的負(fù)數(shù)是其他應(yīng)付,所以這倆累加,把其他應(yīng)收看成正數(shù),累加后放在其他應(yīng)付科目試一試
84785001
09/03 00:46
那就是直接把負(fù)數(shù)看成其它應(yīng)付。和其它應(yīng)付的數(shù)直接相加就行一起放在其它應(yīng)付就行。
趙秋金老師
09/03 11:52
是的,同學(xué),您試試,報(bào)表平不平
84785001
09/03 11:52
填表不調(diào)賬可以的吧?
84785001
09/03 11:52
如果不平怎么辦
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