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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好 老師,我現(xiàn)在有11.56元的退稅,不想退,調(diào)增金額怎么算



同學(xué)你好,說的是所得稅嗎?你公司稅率是多少?
如果是所得稅,稅率是5%,可以把扣除成本費(fèi)用中的一項(xiàng)的金額調(diào)增231.2元,就不用退稅了。
09/02 13:45

84785034 

09/02 14:01
是這樣嗎?
還是退稅11.56元

歲月靜好老師 

09/02 14:03
調(diào)整了和沒調(diào)不應(yīng)該一樣的?,F(xiàn)在應(yīng)納稅所得額是0,沒調(diào)整前的應(yīng)納稅所得額是多少?沒調(diào)整前的圖片發(fā)我一下看看。

84785034 

09/02 14:07
沒調(diào)之前是這樣的

歲月靜好老師 

09/02 14:13
你的圖片不是很清楚,放大看吧。你看調(diào)整前后是不一樣的,兩個(gè)圖片里彌補(bǔ)的虧損的金額是不一樣的,問題出在你有以前年度虧損需要彌補(bǔ),你要看一下需要彌補(bǔ)的虧損是多少。

84785034 

09/02 14:18
虧損金額,有這么多

歲月靜好老師 

09/02 14:23
有虧損是怎么產(chǎn)生的所得稅呢,是預(yù)交的嗎?
如果是預(yù)交的,你試著看看把這些虧損都調(diào)增,看看。

84785034 

09/02 14:40
應(yīng)該不是預(yù)繳產(chǎn)生的

84785034 

09/02 14:41
后面就沒業(yè)務(wù)了

歲月靜好老師 

09/02 14:46
那是以前年度產(chǎn)生的?從你給的資產(chǎn)負(fù)債表上也看不出來。正常有虧損是不會(huì)有稅產(chǎn)生的。你如果能查清,就查一下,找不到來源,就先那么放著。

84785034 

09/02 14:53
放著,可是稅務(wù)局打電話來了呀

84785034 

09/02 14:54
叫我核實(shí),要不就申請退稅
金額11.56元的

84785034 

09/02 14:54
是的,以前年度產(chǎn)生的

84785034 

09/02 14:55
每年都有虧損,為什么現(xiàn)在才會(huì)有退稅的情況

歲月靜好老師 

09/02 14:57
稅務(wù)打電話很正常,只是電話沒關(guān)系。我看你上傳的圖片是年年虧損,沒看出來是怎么產(chǎn)生的,如果是以前年有騎了交啥的產(chǎn)生的,那就申報(bào)退吧,虧損彌補(bǔ)那一行你試試不寫數(shù)據(jù)看看。

84785034 

09/02 15:15
老師,這里彌補(bǔ)以前虧損這里數(shù)字改不動(dòng)

歲月靜好老師 

09/02 15:23
打開A106000表去改,這個(gè)界面改不了。

84785034 

09/02 15:26
這個(gè)表里面的虧損金額也改不動(dòng)

歲月靜好老師 

09/02 15:29
那就是不允許修改,要不想退稅,只能是把這些虧損都使用了。

84785034 

09/02 15:51
都要準(zhǔn)備注銷公司了

84785034 

09/02 15:51
注銷有影響嗎?

歲月靜好老師 

09/02 15:56
虧損的情況下,注銷沒有啥影響 。
