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問題已解決

老師,上個(gè)月公司有出口一單貨物,沒有開票,這樣是確認(rèn)未開票收入申報(bào)增值稅嗎?

84785045| 提問時(shí)間:09/02 11:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,是確認(rèn)未開票收入申報(bào)增值稅
09/02 11:21
84785045
09/02 11:23
那這樣是不是需要繳納增值稅啊
84785045
09/02 11:23
那填寫在哪里呢
家權(quán)老師
09/02 11:25
跟以往是一樣的行次,只是填在未開具發(fā)票列
84785045
09/02 11:25
點(diǎn)確認(rèn),表格也沒跳出來啊,是自己填寫的嗎?
家權(quán)老師
09/02 11:26
是的,需要自己填寫在附表1
84785045
09/02 11:32
老師這樣是不是填寫在附表1第一欄次,全部金額填寫進(jìn)去
家權(quán)老師
09/02 11:36
你出口不是填在第16或者18欄嗎?看往月的填報(bào)欄次哈
84785045
09/02 11:37
這樣可以免稅嗎?
家權(quán)老師
09/02 11:41
出口免稅就是填寫在免稅欄,要交稅就對(duì)應(yīng)13%稅率欄
84785045
09/02 11:42
但是我不知道免不免稅,怎么看呢
家權(quán)老師
09/02 11:44
你們以前開的發(fā)票是否免稅?
84785045
09/02 11:48
之前沒做過這個(gè)的,這個(gè)出口是第一次
84785045
09/02 11:48
之前沒弄過,不是很清楚
家權(quán)老師
09/02 11:52
當(dāng)征稅率是13%,意味著出口貨物在離境時(shí)需要按照其價(jià)值的13%繳納稅費(fèi)。然而,如果退稅率是0%,則表示國家不會(huì)對(duì)這些出口貨物退還任何稅費(fèi)。那么還是填在13%欄
84785045
09/02 11:54
那就是也不免稅的意思了?
家權(quán)老師
09/02 11:58
是的,征稅率是0才不需要交
84785045
09/02 13:14
老師,那這樣我是換算成不含稅收入來填寫在13%第一欄是吧
家權(quán)老師
09/02 14:09
是的,是換算為不含稅收入
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