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老師請教下,我6月份有一筆收入是付款7月份開發(fā)票的這筆貨款來的,然后在6月份不知道,當(dāng)時以為是支付之前貨款來的,6月份是做 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 現(xiàn)在7月份才發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票是對應(yīng)6月份的收款,這情況下要怎么來沖呢

84785000| 提問時間:09/01 13:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在 在你之前分錄的基礎(chǔ)上,做這個調(diào)整分錄就是了 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
09/01 13:25
84785000
09/01 13:28
明白了,這樣沖回來數(shù)就對了
鄒老師
09/01 13:29
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
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