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實(shí)務(wù)
問題已解決
月底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄為借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,對(duì)嗎



不對(duì),方向正好寫反了。
09/01 11:05

84784952 

09/01 11:07
對(duì),是的,方向?qū)懛戳?/div>

文文老師 

09/01 11:08
好的,祝你工作順利!

84784952 

09/01 11:08
我同事把不是這樣做的,他把3級(jí)明細(xì)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額全部直接轉(zhuǎn)入未交增值稅,這樣對(duì)嗎

84784952 

09/01 11:09
我總感覺不對(duì),他這樣,每個(gè)月3級(jí)明細(xì)全部沒有余額

84784952 

09/01 11:10
進(jìn)項(xiàng)稅額賬上體現(xiàn)不出有多少留底的

文文老師 

09/01 11:17
把3級(jí)明細(xì)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額全部直接轉(zhuǎn)入未交增值稅,也是可以的,若是未交增值稅是借方余額,表示留抵


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結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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