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問(wèn)題已解決

我們收到一張成本專票,已經(jīng)抵扣,之后又紅沖了,相當(dāng)于這張專票上的稅額是多交了的,怎么做分錄

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:09/01 10:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
09/01 10:57
84784996
09/01 11:09
那應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額的金額就不需要紅沖了嗎
84784996
09/01 11:10
交增值稅多交的這部分金額怎么記分錄
家權(quán)老師
09/01 11:11
不是紅沖進(jìn)項(xiàng) 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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