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去年4月份交的房租、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)一共24000元,到現(xiàn)在沒有做到賬里面去,現(xiàn)在怎么做賬呢

84784956| 提問時間:09/01 09:13
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 24000 貸:銀行存款 24000
09/01 09:14
84784956
09/01 09:20
老師,軟件里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,當(dāng)時是老板用現(xiàn)金支付的
小菲老師
09/01 09:20
同學(xué),你好 那就用利潤分配-未分配利潤,這個科目 借:利潤分配-未分配利潤 24000 貸:庫存現(xiàn)金、其他應(yīng)付款 24000
84784956
09/01 09:28
房租、取暖費(fèi)與物業(yè)費(fèi)必須分開做賬嗎
小菲老師
09/01 09:30
同學(xué),你好 合并在一起是可以的
84784956
09/01 09:36
非常感謝?。?/div>
小菲老師
09/01 09:39
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
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