當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
去年4月份交的房租、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)一共24000元,到現(xiàn)在沒有做到賬里面去,現(xiàn)在怎么做賬呢



同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整 24000
貸:銀行存款 24000
09/01 09:14

84784956 

09/01 09:20
老師,軟件里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,當(dāng)時是老板用現(xiàn)金支付的

小菲老師 

09/01 09:20
同學(xué),你好
那就用利潤分配-未分配利潤,這個科目
借:利潤分配-未分配利潤 24000
貸:庫存現(xiàn)金、其他應(yīng)付款 24000

84784956 

09/01 09:28
房租、取暖費(fèi)與物業(yè)費(fèi)必須分開做賬嗎

小菲老師 

09/01 09:30
同學(xué),你好
合并在一起是可以的

84784956 

09/01 09:36
非常感謝?。?/div>

小菲老師 

09/01 09:39
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

