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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢



紅沖原暫估分錄:按原暫估金額,借:主營業(yè)務(wù)成本 / 庫存商品 / 原材料(紅字),貸:應(yīng)付賬款 — 暫估應(yīng)付款(紅字);
按發(fā)票實(shí)額入賬:普通發(fā)票直接記全額成本,專票拆分成本與進(jìn)項(xiàng)稅,借:主營業(yè)務(wù)成本 / 庫存商品 / 原材料(+ 應(yīng)交稅費(fèi) — 進(jìn)項(xiàng)稅,專票用),貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款;
跨期調(diào)整(若暫估在上期):將 “主營業(yè)務(wù)成本” 換為 “以前年度損益調(diào)整”,最后結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 — 未分配利潤”。
09/01 08:06

84785023 

09/01 08:12
沒有跨期,所以這個月紅沖和按實(shí)際發(fā)票入賬后,還要再做一筆借:主營業(yè)務(wù)成本,貸記本年利潤嗎

樸老師 

09/01 08:13
同學(xué)你好
紅沖了就行

84785023 

09/01 08:18
就是說沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這一步是吧

樸老師 

09/01 08:21
月底才需要結(jié)轉(zhuǎn)的
