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老師好!比如上月留底5000,本月進項80000,銷項90000,結轉進銷項稅額怎么寫分錄

84785043| 提問時間:08/29 15:03
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費- 未交增值稅
08/29 15:04
84785043
08/29 15:09
這樣寫對嗎
文文老師
08/29 15:12
可以的,這樣寫分錄,也是對的
84785043
08/29 15:14
這樣應交稅費未交增值稅余額在貸方,為負數,是不是就是留底稅的金額
文文老師
08/29 15:16
未交增值稅余額在貸方,為負數, 就是留底稅的金額
84785043
08/29 15:21
應交稅費未交增值稅在借方為負數是什么意思
文文老師
08/29 15:24
應交稅費未交增值稅在借方為負數是 應交的增值稅
84785043
08/29 15:46
這是上任會計做的,其實12月份的留底稅是58667.95,她這樣寫對嗎?
文文老師
08/29 15:50
數據對得上,看科目余額表,未交增值稅是否借方余額正數 58667.95
84785043
08/30 10:40
謝謝老師
文文老師
08/30 10:49
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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