問題已解決
將自有房產(chǎn)低價出租給員工的賬務(wù)處理怎么做



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
08/28 18:05

董孝彬老師 

08/28 18:08
您好,按實(shí)際收到的租金確認(rèn)收入,借記銀行存款,貸記其他業(yè)務(wù)收入,同時按市場價與實(shí)際租金的差額計提職工福利,借記管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸記應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,金額為市場價-實(shí)收租金;其次,房產(chǎn)要正常計提折舊,借記其他業(yè)務(wù)成本,貸記累計折舊,金額為房產(chǎn)原值÷使用年限÷12;稅務(wù)方面,小規(guī)模納稅人按實(shí)際租金收入×3%繳納增值稅,房產(chǎn)稅按租金收入×12%或房產(chǎn)原值×70%×1.2%計算,企業(yè)所得稅中福利費(fèi)不超過工資總額14%的部分可以稅前扣除

84785025 

08/28 19:48
不能按收到員工租金直接沖減費(fèi)用嗎,比如收到400塊分錄如下
借管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-400
貸應(yīng)付職工薪酬-400
借銀行存款400
貸應(yīng)付職工薪酬400
折舊照提

董孝彬老師 

08/28 19:51
?您好,不能按收到員工租金直接沖減費(fèi)用,因?yàn)樽饨鹗杖牒吐毠じ@莾蓚€不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),正確的處理應(yīng)該是先按市場價確認(rèn)租金收入,比如市場價是1000元,實(shí)收400元,差額600元作為職工福利,分錄為借銀行存款400、借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)600,貸其他業(yè)務(wù)收入1000,同時計提折舊借其他業(yè)務(wù)成本貸累計折舊,這樣既符合會計準(zhǔn)則也確保稅務(wù)合規(guī)

84785025 

08/28 20:05
我們又不是專門出租房屋的公司,那怎么知道我這套的市價出租該是多少

董孝彬老師 

08/28 20:10
這個還不方便么,中介問嘛,假裝租房,現(xiàn)在信息時代

84785025 

08/28 20:17
那房產(chǎn)稅和增值稅都要還要按租金的市價計算繳納了嗎

董孝彬老師 

08/28 20:23
您好,是的,是這么理解的

84785025 

08/28 20:44
那差額做為職工福利那部分還需要提員工繳納個稅嗎

董孝彬老師 

08/28 20:45
您好,要的,這是能量化到個人的福利

84785025 

08/28 20:47
那外購中秋禮品用于職工福利,這部分也要替員工繳納個稅?

董孝彬老師 

08/28 20:47
對的,要交的,月餅稅嘛,每人發(fā)一盒,能量化到個人,肯定要交個稅
