問題已解決
老師你好,我剛?cè)肼氁患覇挝贿€在裝修,已經(jīng)離職兩個會計。第一人會計打款給裝修公司,但是沒有收到發(fā)票,做賬,借:長期待攤費用-未開票-茂安公司10195 貸:銀行存款10195 收到發(fā)票后做賬 借:長期待攤費用-已開票-茂安公司10195 長期待攤費用-未開票-茂安公司10195 這個我明白長期待攤費用-未開票-茂安公司10195是不是直接可以借貸相抵。第二個會計調(diào)整會計分類 借:長期待攤費用-未開票-茂安公司 -10195 貸:長期待攤費用-未開票-茂安公司-10195 我就不明白了,第一個會計不是已經(jīng)抵消了嗎



對的是的,第一個分錄已經(jīng)調(diào)整了
最后這個都多余了
08/28 09:05

84785001 

08/28 09:07
那 我要怎么做嗎

郭老師 

08/28 09:07
借長期待攤費用未開票,
貸長期待攤費用已開票

84785001 

08/28 09:10
你這個不對吧,長期待攤費用已開票這個分錄她沒有動啊,她動的科目是 長期待攤費用未開票

郭老師 

08/28 09:14
借:長期待攤費用-未開票-茂安公司 -10195 貸:長期待攤費用-未開票-茂安公司-10195

郭老師 

08/28 09:14
紅沖這個的賬務(wù)處理怎么做?你寫一下,他這一步多余了不是?

84785001 

08/28 09:17
是多余了,所以我問的是,不用管這個分錄了是不,對長期待攤余額有影響嗎

郭老師 

08/28 09:19
做完這個就不用管了,其他的你的長期待攤費用該他修的攤銷就行,沒有完工不攤銷

84785001 

08/28 09:30
借:長期待攤費用-未開票-茂安公司 -10195 貸:長期待攤費用-未開票-茂安公司-10195 我可以直接把她這筆刪掉是不,反正前面會計已經(jīng)做的是對的

郭老師 

08/28 09:32
你好,可以的
可以的
