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問題已解決

老師好,已認(rèn)證已抵扣的發(fā)票紅沖了要怎么做賬務(wù)處理呢?

84784957| 提問時(shí)間:08/27 17:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你當(dāng)時(shí)認(rèn)證抵扣的時(shí)候如何做的分錄。
08/27 17:43
84784957
08/27 17:45
借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
84784957
08/27 17:45
抵扣的時(shí)候轉(zhuǎn)到未交增值稅
宋生老師
08/27 17:45
你好,你現(xiàn)在借應(yīng)付,貸管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784957
08/27 17:46
抵扣的時(shí)候就按正常結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
08/27 17:46
你好,是的。你現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出就行
84784957
08/27 17:48
好的,謝謝老師
宋生老師
08/27 17:49
你好,不用客氣的了。
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