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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,已認(rèn)證已抵扣的發(fā)票紅沖了要怎么做賬務(wù)處理呢?



你好,你當(dāng)時(shí)認(rèn)證抵扣的時(shí)候如何做的分錄。
08/27 17:43

84784957 

08/27 17:45
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

84784957 

08/27 17:45
抵扣的時(shí)候轉(zhuǎn)到未交增值稅

宋生老師 

08/27 17:45
你好,你現(xiàn)在借應(yīng)付,貸管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784957 

08/27 17:46
抵扣的時(shí)候就按正常結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 

08/27 17:46
你好,是的。你現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出就行

84784957 

08/27 17:48
好的,謝謝老師

宋生老師 

08/27 17:49
你好,不用客氣的了。
