国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師,當(dāng)月入賬的固定資產(chǎn),當(dāng)月又銷售出去了,該怎么做賬啊

84784979| 提問時間:08/26 09:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 那就當(dāng)作庫存商品做 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 借:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
08/26 09:04
84784979
08/26 09:06
可是我們平時庫存商品都是材料,這個固定資產(chǎn)是客戶劃扣貨款給過來的小汽車,我們又抵扣給了我們供應(yīng)商
小菲老師
08/26 09:07
同學(xué),你好 這個小汽車如果要入賬,只能這么做
84784979
08/26 09:09
直接入固定資產(chǎn)會有啥影響不
小菲老師
08/26 09:09
同學(xué),你好 入了固定資產(chǎn),那你出售,也是要轉(zhuǎn)出做分錄的
84784979
08/26 09:11
可以請教老師按固定資產(chǎn)錄,不折舊了怎么做轉(zhuǎn)出分錄啊
小菲老師
08/26 09:13
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 差額計入資產(chǎn)處置損益
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取