問題已解決
老師,當(dāng)月入賬的固定資產(chǎn),當(dāng)月又銷售出去了,該怎么做賬啊



同學(xué),你好
那就當(dāng)作庫存商品做
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
銷售
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
借:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
08/26 09:04

84784979 

08/26 09:06
可是我們平時庫存商品都是材料,這個固定資產(chǎn)是客戶劃扣貨款給過來的小汽車,我們又抵扣給了我們供應(yīng)商

小菲老師 

08/26 09:07
同學(xué),你好
這個小汽車如果要入賬,只能這么做

84784979 

08/26 09:09
直接入固定資產(chǎn)會有啥影響不

小菲老師 

08/26 09:09
同學(xué),你好
入了固定資產(chǎn),那你出售,也是要轉(zhuǎn)出做分錄的

84784979 

08/26 09:11
可以請教老師按固定資產(chǎn)錄,不折舊了怎么做轉(zhuǎn)出分錄啊

小菲老師 

08/26 09:13
同學(xué),你好
借:固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
差額計入資產(chǎn)處置損益
