問題已解決
以前年度要付其他單位的費(fèi)用,現(xiàn)在他們不要錢,要我們單位的產(chǎn)品,賬務(wù)處理要怎么做,需要調(diào)整以前年度的損益嗎



你們直接開票給對(duì)方抵賬就行
08/25 16:59

84785017 

08/25 17:00
那我們單位不用追溯調(diào)賬吧

家權(quán)老師 

08/25 17:02
是的,那個(gè)不需要調(diào)整的

以前年度要付其他單位的費(fèi)用,現(xiàn)在他們不要錢,要我們單位的產(chǎn)品,賬務(wù)處理要怎么做,需要調(diào)整以前年度的損益嗎
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容