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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我這筆分錄2024年的已經(jīng)不能反結(jié)賬,第一行應(yīng)該是應(yīng)收賬款才對(duì),那么現(xiàn)在我如何調(diào)整



借應(yīng)收賬款
借以前年度損益調(diào)整紅字
08/22 14:04

84785028 

08/22 14:10
沒(méi)有以前年度調(diào)整這個(gè)科目了

暖暖老師 

08/22 14:10
那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

84785028 

08/22 14:23
麻煩說(shuō)得詳細(xì)點(diǎn)

暖暖老師 

08/22 14:27
損益類(lèi)科目未分配利潤(rùn)代替

84785028 

08/22 14:36
不紅沖,做正確的憑證嗎?

暖暖老師 

08/22 14:37
不需要全部沖,只做調(diào)整分錄就可以
