問題已解決
一般納稅人,適用小企業(yè)會計準則,然后2025年被開票方紅沖了2023年的一張費用發(fā)票,并且對方重開了,我們作為收票方應該怎么記賬做分錄,需要補交所得稅和滯納金嗎,能視同前期差錯更正采用未來適用法不



你好,對方這個操作原因?
08/22 12:05

84785019 

08/22 12:08
是商貿(mào)企業(yè)的運營費用,運營方說是這么操作運營方案有優(yōu)惠,然后在財務不知道的情況下直接就紅沖了發(fā)票

小林老師 

08/22 12:09
那就把新收到的發(fā)票附在原憑證后
