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問題已解決

一般納稅人,適用小企業(yè)會計準則,然后2025年被開票方紅沖了2023年的一張費用發(fā)票,并且對方重開了,我們作為收票方應該怎么記賬做分錄,需要補交所得稅和滯納金嗎,能視同前期差錯更正采用未來適用法不

84785019| 提問時間:08/22 12:04
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,對方這個操作原因?
08/22 12:05
84785019
08/22 12:08
是商貿(mào)企業(yè)的運營費用,運營方說是這么操作運營方案有優(yōu)惠,然后在財務不知道的情況下直接就紅沖了發(fā)票
小林老師
08/22 12:09
那就把新收到的發(fā)票附在原憑證后
描述你的問題,直接向老師提問
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