問題已解決
向境外單位提供完全在境外消費的服務(wù),信息系統(tǒng)服務(wù),是要在電子稅務(wù)局進行出口退免稅備案還是填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,我見2016 36信息系統(tǒng)服務(wù)是零稅率適用范圍。



你好,應(yīng)該是跨境應(yīng)稅免征增值稅的
08/22 09:25

84785024 

08/22 10:23
假如去年沒有免稅備案,沒有把從境外客戶取得的收入報增值稅,現(xiàn)在又有訂單了,直接備案新訂單預(yù)計價款可以嗎

暖暖老師 

08/22 10:23
應(yīng)該是可以的,你試試先

84785024 

08/22 10:24
之前沒有把境外客戶這部分收入報增值稅只報企業(yè)所得稅,這個我直接給專管員打電話的話,他一定會讓我更正增值稅申報表吧老師,我不敢打

暖暖老師 

08/22 10:26
肯定需要更正申報的,免稅也需要申報i

84785024 

08/22 10:50
以前的先不管,8月進行備案,今年把1-7月該報免稅收入增值稅的都放在,8月申報,可以嗎

暖暖老師 

08/22 10:55
可以的,這個操作沒問題的

84785024 

08/22 10:58
1-7月收入都報一二季度企業(yè)所得稅了,賬務(wù)這塊怎么調(diào)呀,收到錢計入預(yù)收賬款科目了,借主營業(yè)務(wù)收入 貸預(yù)收帳款,這樣調(diào),然后再寫借應(yīng)收賬款-貸主營業(yè)務(wù)收入嗎,企業(yè)所得稅報表不用更正1和2季度的不

84785024 

08/22 10:59
1-7月境外客戶那部分收入

暖暖老師 

08/22 11:01
那不可以,你需要更正,要求所得稅和增值稅一致

84785024 

08/22 13:38
在當期沖銷之前入收入的分錄,然后申報免稅增值稅后,再做入收入分錄

84785024 

08/22 13:39
之前增值稅收入小于企業(yè)所得稅收入,這樣做之后就大于

84785024 

08/22 13:39
之前稅務(wù)沒找過

84785024 

08/22 13:39
這次增值稅收入大于企業(yè)所得稅收入可以不,以后按規(guī)定申報免稅增值稅

暖暖老師 

08/22 13:40
沒找過可以繼續(xù)操作的這個
