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問題已解決

老師6月份會計走的,1.借應付職工薪酬-工資薪金 貸:銀行存款 2.計提,借:管理費用-工資薪金 貸:應付職工薪酬-工資。8月份發(fā)現(xiàn)把勞務費走了工資里了,這個月又調(diào)整,借管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資。這樣對嗎

84784963| 提問時間:08/21 14:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,就是那樣做就行
08/21 14:31
84784963
08/21 14:35
有一個月她是1.沖回列工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:應付職工薪酬-工資 2.付勞務費 借:管理費用-勞務費? 沖回工資貸:管理費用-工資薪金,
家權(quán)老師
08/21 14:36
嗯嗯,那個是調(diào)賬,調(diào)整勞務費到工資
84784963
08/21 14:47
老師都是調(diào)整工資到勞務費
家權(quán)老師
08/21 14:49
那么就應該做相反的分錄
84784963
08/21 14:51
第一個最后應該是調(diào)到勞務費,我寫錯了,借管理費用-工資? 貸:應付職工薪酬-工資
84784963
08/21 14:52
借管理費用-勞務費,又寫錯了,這個對
家權(quán)老師
08/21 14:53
勞務費不需要計提的,直接支付,工資才需要計提到應付職工薪酬-工資
84784963
08/21 14:58
老師上面兩個都是工資調(diào)到勞務費里,會計用了兩種方式調(diào)的,這樣對嗎老師,剛開始以為走工資,所以計提的
家權(quán)老師
08/21 15:01
勞務費用不要計提,計提了也沖應付職工薪酬-工資,工資才需要計提到應付職工薪酬-工資
84784963
08/21 15:02
那老師這兩個哪個沖的對
家權(quán)老師
08/21 15:05
沒明白他使用那個科目計提的勞務費?
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