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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年6月多抵扣了一筆2萬元的進項稅,需再25年8月進行補繳,請問下要如何做賬呢

84785045| 提問時間:08/21 10:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出處理
08/21 10:10
84785045
08/21 10:11
稅務(wù)局要求要回到所屬期24年6月進行更正申報
文文老師
08/21 10:13
是費用類發(fā)票多抵扣了 ?
84785045
08/21 10:14
是的,需要進行追溯調(diào)整嗎
文文老師
08/21 10:15
需要進行追溯調(diào)整的
84785045
08/21 10:15
具體的賬務(wù)要怎么處理呢
文文老師
08/21 10:15
借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
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