問題已解決
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年6月多抵扣了一筆2萬元的進項稅,需再25年8月進行補繳,請問下要如何做賬呢



現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出處理
08/21 10:10

84785045 

08/21 10:11
稅務(wù)局要求要回到所屬期24年6月進行更正申報

文文老師 

08/21 10:13
是費用類發(fā)票多抵扣了 ?

84785045 

08/21 10:14
是的,需要進行追溯調(diào)整嗎

文文老師 

08/21 10:15
需要進行追溯調(diào)整的

84785045 

08/21 10:15
具體的賬務(wù)要怎么處理呢

文文老師 

08/21 10:15
借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
