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問(wèn)題已解決

老師,我們公司跟甲方簽了一個(gè)合同100萬(wàn),其中我們收他10萬(wàn)的管理費(fèi)人工費(fèi)20萬(wàn),其余幫他代付材料款,剩余的款要退回給甲方,這個(gè)賬要怎么做

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:08/20 14:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下
08/20 14:55
小菲老師
08/20 15:10
借:銀行存款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo) 預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款(代付材料款)
84785035
08/20 15:18
退回給甲方的款也放 其他應(yīng)付款嗎
小菲老師
08/20 15:20
同學(xué),你好 對(duì)的,之后退款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
84785035
08/20 15:23
明白了,謝謝您
小菲老師
08/20 15:25
不客氣,回答滿(mǎn)意麻煩5星好評(píng),十分感謝!
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