問(wèn)題已解決
老師,我們公司跟甲方簽了一個(gè)合同100萬(wàn),其中我們收他10萬(wàn)的管理費(fèi)人工費(fèi)20萬(wàn),其余幫他代付材料款,剩余的款要退回給甲方,這個(gè)賬要怎么做



同學(xué),你好
請(qǐng)稍等一下
08/20 14:55

小菲老師 

08/20 15:10
借:銀行存款100
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)
預(yù)收賬款
其他應(yīng)付款(代付材料款)

84785035 

08/20 15:18
退回給甲方的款也放 其他應(yīng)付款嗎

小菲老師 

08/20 15:20
同學(xué),你好
對(duì)的,之后退款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

84785035 

08/20 15:23
明白了,謝謝您

小菲老師 

08/20 15:25
不客氣,回答滿(mǎn)意麻煩5星好評(píng),十分感謝!
