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問題已解決

你好 賬務(wù)處理平時(shí)計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785025| 提問時(shí)間:08/20 11:32
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
是的,你的理解是對的。
08/20 11:33
84785025
08/20 11:33
次月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 但是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額會越來越大,是哪里錯(cuò)了嗎
文文老師
08/20 11:34
再做增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄
文文老師
08/20 11:34
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785025
08/20 11:36
但是實(shí)際上我并不清楚銷項(xiàng)金額和進(jìn)項(xiàng)金額是多少,因?yàn)槭莾?nèi)帳,都是扣費(fèi)了才知道被扣走多少錢 這種情況下我該怎么調(diào)整呢
文文老師
08/20 11:37
內(nèi)賬不用這么麻煩 ,平時(shí)不做,直接按繳納的金額做賬,借:稅金及附加 貸:銀行存款
84785025
08/20 11:38
領(lǐng)導(dǎo)又要求要計(jì)提上當(dāng)月的稅費(fèi),現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目的金額已經(jīng)非常大了,我的賬上該怎么調(diào)整比較合適呢?
文文老師
08/20 11:46
內(nèi)賬是沒有必要的這樣處理的?,F(xiàn)在可將余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
84785025
08/20 11:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果是這個(gè)的話,那不是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目也都會有余額嘛,不應(yīng)該也是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
文文老師
08/20 11:50
是的,這是做賬時(shí),做了價(jià)稅分離,有做銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)等,才做的分錄
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