問題已解決
老師,請問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?



借 應(yīng)收賬款等(負(fù)數(shù))
貸 以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額(負(fù)數(shù))
08/17 18:50

84784955 

08/18 17:05
老師,沒有以前年度損益調(diào)節(jié)這個科目怎么辦!

鐘存老師 

08/18 17:18
沒有直接沖銷未分配利潤科目。

84784955 

08/18 17:20
就把上面的分錄換成未分配利潤?其他不變?

鐘存老師 

08/18 17:23
也不是
如果要更正所得稅
還需要做調(diào)整所得稅的分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
貸:未分配利潤
