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老師,請問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?

84784955| 提問時間:08/17 18:47
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
借 應(yīng)收賬款等(負(fù)數(shù)) 貸 以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額(負(fù)數(shù))
08/17 18:50
84784955
08/18 17:05
老師,沒有以前年度損益調(diào)節(jié)這個科目怎么辦!
鐘存老師
08/18 17:18
沒有直接沖銷未分配利潤科目。
84784955
08/18 17:20
就把上面的分錄換成未分配利潤?其他不變?
鐘存老師
08/18 17:23
也不是 如果要更正所得稅 還需要做調(diào)整所得稅的分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:未分配利潤
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