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問(wèn)題已解決

您好! 2024年10月 把借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款 錯(cuò)錄成借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:08/15 17:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)借應(yīng)付賬款A(yù)公司,貸以前年度損益調(diào)整
08/15 17:40
84785022
08/15 17:46
不需要先沖紅2024年錄錯(cuò)整筆分錄嗎?
宋生老師
08/15 17:47
你好,可以不用了。你要沖也是可以操作的。
84785022
08/15 17:49
如果沖紅后,后面完整的調(diào)整分錄要怎么做呢?
宋生老師
08/15 17:50
你好,你借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款。金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。 然借借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款,金額寫(xiě)正數(shù)。
84785022
08/15 17:54
好的,謝謝
宋生老師
08/15 17:55
你好,不用客氣的了。
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