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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們用客戶的電,抵我們給客戶的加工費(fèi),但是客戶不開電費(fèi)發(fā)票給我們,扣7個(gè)點(diǎn)下來抵本月的電費(fèi)。 這分錄怎么做呀?



你好,這個(gè)外賬上做不了.
你一定要做,仍然要正常做加工費(fèi)收入
然后對方給你電費(fèi)收據(jù),你入賬,但是不能稅前扣除.
08/15 14:32

84785041 

08/15 14:37
內(nèi)部賬目? 半年20萬含稅電費(fèi),已經(jīng)付款20萬,但是客戶不給我們開電費(fèi)發(fā)票也不退稅款部分,減2萬下來抵本月的電費(fèi),本月電費(fèi)是3萬,減下來之后實(shí)際本月只付1萬塊錢

84785041 

08/15 14:37
那2萬怎么做賬?

84785041 

08/15 14:37
本月電費(fèi)是3萬,但是實(shí)際付的時(shí)候只付1萬。因?yàn)槟?萬已經(jīng)付抵扣不開票了

宋生老師 

08/15 14:40
你好,你賬上仍然是要按3萬做成本費(fèi)用.
不開票也要確認(rèn)3萬的收入.

84785041 

08/15 15:06
3萬收入…?什么收入?

宋生老師 

08/15 15:07
你好,抵的電費(fèi),或者說你們給房東加工的加工費(fèi)收入.

84785041 

08/15 15:08
我沒得收入呀,本月只有電費(fèi)3萬,但是不給我們開票,優(yōu)惠2萬,但是不退2萬錢

84785041 

08/15 15:08
分錄怎么做呢

宋生老師 

08/15 15:09
你好,不是你給他加工2萬,然后抵2萬嗎
