問題已解決
老師員工體檢費,怎么做分錄呢?



借管理費用福利費等
貸應(yīng)付職工薪酬福利費,
借應(yīng)付職工薪酬處福利費
貸銀行存款
08/15 13:38

84785021 

08/15 13:39
直接借管理費用福利費,貸銀行存款可以嗎?

郭老師 

08/15 13:40
不可以
通過應(yīng)付職工薪酬。

84785021 

08/15 13:41
為啥不可以呢?

郭老師 

08/15 13:41
應(yīng)付職工薪酬內(nèi)容核算的內(nèi)容包含著福利費呀,和工資一樣。

84785021 

08/15 13:44
啥意思不能明白

郭老師 

08/15 13:46
應(yīng)付職工薪酬的核算內(nèi)容包含著工資、福利費這些,你只要發(fā)生了福利費,需要通過應(yīng)付職工薪酬過度,具體的還有哪里不懂?

郭老師 

08/15 13:46
做工資也需要通過應(yīng)付職工薪酬二級科目改成工資來過渡。如果記不住的話就死背吧。

84785021 

08/15 13:49
老師。這個體檢費沒有發(fā)票呢?

郭老師 

08/15 14:05
沒有發(fā)票可以做帳,不允許抵扣所得稅
或者做現(xiàn)金福利
這個不用發(fā)票,但是注意需要合并的工資薪金一塊兒算個稅

84785021 

08/15 14:07
已經(jīng)做分錄了,不就抵扣所得稅了嗎?

郭老師 

08/15 14:08
是的對的是的對的
