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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我剛接手物業(yè)公司全盤(pán)賬,目前是小規(guī)模納稅人,我想問(wèn)一下物業(yè)公司當(dāng)月收取的全年物業(yè)費(fèi),增值稅是按收付實(shí)現(xiàn)制當(dāng)月全額報(bào)稅,當(dāng)月收入還是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)確認(rèn)收入嗎?具體賬務(wù)處理是怎樣的?



你好,是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)的了。
08/15 09:24

84785019 

08/15 09:27
現(xiàn)在會(huì)計(jì)收到全年物業(yè)費(fèi),收取全年物業(yè)費(fèi)時(shí):借:銀存,貸:預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月收入時(shí),借:預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-中轉(zhuǎn) (這部分就是當(dāng)月未確認(rèn)收入的稅費(fèi)) 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-中轉(zhuǎn)我沒(méi)太理解

宋生老師 

08/15 09:27
你好,這個(gè)老師也不理解,是他自己創(chuàng)造的一個(gè)科目。會(huì)計(jì)上并沒(méi)有這個(gè)。

84785019 

08/15 09:28
那正確的這種應(yīng)該如何處理呢?

宋生老師 

08/15 09:28
你好,借:預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
就可以了。確認(rèn)了多少,就做多少。

84785019 

08/15 09:29
也就是不需要用到應(yīng)交稅費(fèi)-中轉(zhuǎn)這個(gè)科目?

宋生老師 

08/15 09:29
你好,你按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)確認(rèn)收入,就不需要。

84785019 

08/15 09:30
現(xiàn)在增值稅報(bào)稅口徑是不是按收付實(shí)現(xiàn)制申報(bào)增值稅?

宋生老師 

08/15 09:31
你好,不是的。會(huì)計(jì)是按權(quán)責(zé)發(fā)生制。

84785019 

08/15 09:32
那如果我收全年物業(yè)費(fèi)當(dāng)月開(kāi)票已經(jīng)全額開(kāi)票了呢?

宋生老師 

08/15 09:32
你好,先開(kāi)票的,要先交稅

84785019 

08/15 09:33
那實(shí)際工作中很多個(gè)人業(yè)主是無(wú)需發(fā)票的,這種情況按目前的處理口徑更不容易漏稅

宋生老師 

08/15 09:33
你好,老師只能告訴你標(biāo)準(zhǔn)做法了。你可以自己選擇,自己決定
