當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,關(guān)于【稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅金額】跟財(cái)務(wù)軟件上的【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】金額有差異,查不出原因了,為了這2個(gè)地方的金額調(diào)為一致,在財(cái)務(wù)軟件上做會(huì)計(jì)分錄把差異金額計(jì)入利潤(rùn)分配,可以嗎



你好,你調(diào)入營(yíng)業(yè)外收支,再轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)這樣就好了。
08/15 08:32

84784961 

08/15 08:34
這樣子能在企業(yè)所得稅前扣除嗎,都不確定這個(gè)差異是否跨年了

宋生老師 

08/15 08:35
你好,這個(gè)不能扣除了。

84784961 

08/15 08:35
老師,為什么.........................

宋生老師 

08/15 08:36
你好,因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)做法,是要確認(rèn)原因,本來(lái)就是賬上有錯(cuò),如果還能稅前扣除。那大家都瞎做了。瞎做反而能扣除。

84784961 

08/15 09:57
直接轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配可以嗎

宋生老師 

08/15 09:58
你好,最終是到利潤(rùn)分配。
但是是要入營(yíng)業(yè)外收支。不能稅前扣除。
