問題已解決
老師,報增值稅的時候顯示這個,附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項稅額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值” 是什么意思呀?



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
08/14 17:52

董孝彬老師 

08/14 17:57
您好,這個提示是說增值稅申報時,你本期填的未開發(fā)票的銷項稅額總和,不能比你上期臺賬里記的未開發(fā)票銷項稅額累計值的負(fù)數(shù)還小,簡單說就是系統(tǒng)在檢查你填的數(shù)據(jù)合不合理,防止你亂沖減稅款,如果提示有問題,你就看看上期臺賬數(shù)據(jù)對不對,或者檢查本期有沒有漏填未開發(fā)票的收入,

84785029 

08/14 18:02
里面的上期臺賬指的啥?是上年本期,還是上月的數(shù)據(jù)

董孝彬老師 

08/14 18:03
?您好,上期臺賬指的是上月的數(shù)據(jù),不是上年的數(shù)據(jù),具體來說就是你上個月申報增值稅時填寫的未開具發(fā)票銷項稅額的累計值,稅務(wù)局系統(tǒng)會把這個數(shù)記下來,用來和你這個月申報的數(shù)據(jù)做比對,確保你填的未開發(fā)票銷項稅額沒有問題。
