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問題已解決

老師,不明白貨物出口退稅政策,這個退稅退的是那一塊,組裝產品購買的原材料是有進項稅的,開給客戶的發(fā)票是銷項稅,這不是正常的國內銷售是一樣的嗎?

84784968| 提問時間:08/14 16:08
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
如果是商貿公司退稅 購進和銷售的項目不一致 就不允許退稅了
08/14 16:09
鐘存老師
08/14 16:10
如果是生產企業(yè)退稅 需要看征稅率與退稅率是否一致 一致的話‘ 出口的環(huán)節(jié)沒有銷項稅,是免稅的
84784968
08/14 16:20
是生產型企業(yè),出口環(huán)節(jié)沒有銷項稅,發(fā)票應該怎么開?征收率是按13%算嗎?退稅率這個在哪里可以查,如果退稅率小于13%的話,按國內進項銷項來說,是不劃算可以這樣理解嗎
鐘存老師
08/14 16:24
出口環(huán)節(jié)開具的事免稅發(fā)票,或者是9%稅率的發(fā)票 如果退稅率=13% 計算可以抵扣的進項稅=熟小值(出口FOB價格*13%,與增值稅當期期初留抵稅+當期進項稅,)
84784968
08/14 16:30
老師,可以帶個數字進去算一下嗎?這樣不是很理解,出口環(huán)節(jié)開具的免稅或者是9%稅率的,這個怎么確定呢
84784968
08/14 16:32
出口FOB價格*13%這個理解,增值稅當期期初留抵余額哪里查看,當期進項是當月抵扣勾選的進項嗎
鐘存老師
08/14 17:01
比如組裝的貨物,購進的組件,金額100萬元;稅額13%;進項稅13萬元,無留抵稅 貨物退稅率13%,企業(yè)沒有內銷業(yè)務 出口貨物FOB價格折合人民幣150萬元 免抵退稅額=150*13%=19.5萬元 當期應交增值稅=-13萬元 退稅金額為13萬元
鐘存老師
08/14 17:02
留抵稅需要看增值稅申報表主表
84784968
08/14 17:10
這個免稅的理解了,還有老師說的9%的情況呢,留抵誰這個也明白了,企業(yè)有內銷情況呢,也用上面的數字簡單的說一下吧,感謝老師
鐘存老師
08/14 17:16
比如組裝的貨物,購進的組件,金額100萬元;稅額13%;進項稅13萬元,無留抵稅 貨物退稅率9%,企業(yè)沒有內銷業(yè)務 出口貨物FOB價格折合人民幣150萬元 免抵退稅額=150*9%=13.5萬元 當期應交增值稅=-13萬元 退稅金額為13萬元
鐘存老師
08/14 17:18
比如組裝的貨物,購進的組件,金額100萬元;稅額13%;進項稅13萬元,無留抵稅 貨物退稅率9%,企業(yè)內銷業(yè)務不含稅銷售額10萬元; 出口貨物FOB價格折合人民幣150萬元 免抵退稅額=150*9%=13.5萬元 當期應交增值稅=10*13%-13=-11.7萬元 退稅金額為11.7萬元
84784968
08/15 09:10
老師,現實中,是我們開了多少銷項,才勾選抵扣多少進項,做不到區(qū)分這批外銷的產品購進組件的進項有多少啊,老師舉例搞清楚了,實際操作還是有些沒搞懂
鐘存老師
08/15 09:30
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