問題已解決
老師好!計提工資和實發(fā)工資的差額記成了用庫存現金支付,比如計提工資是60000,實發(fā)工資59 000元,差額1000元,這1000元記入了庫存現金貸方,這樣是否合適?請賜教!謝謝!



你好,可以的,我們單位就這樣,很多要現金的比如臨時工
08/13 16:27

84784996 

08/13 16:45
我們沒有現金支付工資的,計提工資(應發(fā)工資)和實發(fā)工資的差額就是個人社保和個稅,已記入其他應收款借方貸方了。

暖暖老師 

08/13 16:46
那不可以,多的發(fā)不發(fā)你可以沖了

84784996 

08/14 10:34
好的,謝謝老師!

暖暖老師 

08/14 10:35
不客氣祝你工作順利
