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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,公司幾年前購買的二手車,現(xiàn)在賣了,需要申報(bào)未開票收入嗎,根據(jù)多少稅率申報(bào)?



同學(xué),你好
你之前抵扣了嗎?
08/13 11:34

84785033 

08/13 12:03
普票沒有抵扣

小菲老師 

08/13 12:04
同學(xué),你好
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)(“動(dòng)產(chǎn)”)屬于以下情形可以按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅

84785033 

08/13 12:57
那一般納稅人,申報(bào)在哪一欄申報(bào)啊

小菲老師 

08/13 13:01
同學(xué),你好
1、填寫附表一第十一欄(3%).
2、填寫主表第23欄(減征的1%).
3、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱里面選-01129924(已使用固定資產(chǎn)減征增值稅)

小菲老師 

08/13 13:01
同學(xué),你好
1、填寫附表一第十一欄(3%).
2、填寫主表第23欄(減征的1%).
3、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱里面選-01129924(已使用固定資產(chǎn)減征增值稅)

84785033 

08/13 13:35
老師你好,比如我賣了4000元含稅,那3%的稅額是多少,減征1%的稅額是多少,老師能幫我算算嗎,我核對(duì)下我算的是否正確?

小菲老師 

08/13 13:46
同學(xué),你好
4000/1.03,不含稅金額
4000/1.03*0.03,稅額

84785033 

08/13 13:54
沒有01129924(已使用固定資產(chǎn)減征增值稅)

小菲老師 

08/13 14:06
同學(xué),你好
不是免稅,是減稅

84785033 

08/13 14:09
老師找到了

小菲老師 

08/13 14:11
同學(xué),你好
嗯嗯,好的
