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問題已解決

老師,一個項目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個項目需要正常開票!異地預交是怎么處理!是差額交稅還是

84785037| 提問時間:08/13 08:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,都是異地的,這兩個是一個項目嗎?不是一個項目的話,一個申請退稅,另一個補交稅款。
08/13 08:19
84785037
08/13 08:22
2021年1月開的票現(xiàn)在還可以紅沖嗎
84785037
08/13 08:24
如果退稅10萬,開票應交20萬,是不是只需要交10萬就可以了
84785037
08/13 08:25
退的時候是不是只退增值稅不會退附加稅,那預交的所得稅也是一樣嗎
郭老師
08/13 08:26
可以的,你不是一個稅務局,人家不會給你混合計算的,需要自己計算自己的。只要多交所有的稅款都可以退回。
84785037
08/13 08:27
同一個稅務局!只是項目不同
郭老師
08/13 08:28
那一個的話就可以按照差額。
84785037
08/13 08:30
我們是分公司,預交是在項目所在地!那之前多開發(fā)票總公司已經(jīng)繳納的增值稅可以退嗎嗎!他們怎么說超過三年就不能退了
郭老師
08/13 08:31
項目沒完工的 你開了負數(shù)發(fā)票抵扣今年的正數(shù)
郭老師
08/13 08:32
納稅人主動發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,原則上超過三年無法申請退稅;但若稅務機關(guān)主動發(fā)現(xiàn)或存在納稅義務未發(fā)生等特殊情形,仍可能退還? 但是有一個問題,你異地預繳的,然后你在你企業(yè)所在地這邊是不是也填寫了?如果退稅的話,那你預繳的是不是也得更正?而且,你需要補稅,有滯納金。
84785037
08/13 08:34
已經(jīng)完工結(jié)算了,就是結(jié)算金額小于已經(jīng)開的發(fā)票金額,2021年的發(fā)票還可以紅沖嗎!
84785037
08/13 08:42
你的意思是,異地退稅!企業(yè)就得補稅,就得更正到2021年,但是我現(xiàn)在紅沖10萬,正交20萬,實際交10萬,也需要更正申報嗎
84785037
08/13 08:43
滯納金怎么計算
郭老師
08/13 08:44
2021年的發(fā)票可以開負數(shù) 申請試下 可是,你預繳的稅款退回來了。你在你企業(yè)所在地這邊有一個預繳抵扣當?shù)氐亩惪睿@個是不是也應該修改?那你修改了之后變小了,你需要補在你當?shù)囟悇站盅?。滯納金是按照繳納的稅款乘以萬分之5乘以天數(shù)。
84785037
08/13 08:54
意思就是異地可以紅沖!按照差額交稅,企業(yè)就得更正申報補稅,并交滯納金
郭老師
08/13 09:00
對的是的,是這個意思。
84785037
08/13 09:01
但是總機構(gòu)說超過三年不退稅
郭老師
08/13 09:04
那就不要退了 你多嬌交了的也抵扣了
84785037
08/13 09:04
可以更正申報到2021年嗎
郭老師
08/13 09:04
這個你問下稅務局特殊情況下可以
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