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問(wèn)題已解決

老師好,有一項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)120萬(wàn)元,前期直接都分別記入管理費(fèi)用了,但實(shí)際應(yīng)該按照3年攤銷,那么現(xiàn)在我該調(diào)出來(lái),從管理費(fèi)用計(jì)入待攤費(fèi),然后每月攤銷嗎?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:08/12 09:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,從管理費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi),然后每月攤銷
08/12 09:47
84784975
08/12 09:49
老師,就把剩余的計(jì)入待攤費(fèi)用就行了對(duì)吧!管理費(fèi)用記借方負(fù)數(shù),還是貸方?
家權(quán)老師
08/12 09:57
是的。管理費(fèi)用記借方負(fù)數(shù)
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