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老師,我現(xiàn)在剛接手了一家企業(yè),他是制造企業(yè),就是內銷+出口,然后我發(fā)現(xiàn)之前那個會計出口額是在增值稅申報表的第8行(免稅銷售額里),會影響我后期的出口退稅嗎?這家企業(yè)首退都還沒退的

84785036| 提問時間:08/11 14:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 生產企業(yè),那應該是免抵退。 出口自產貨物,應該填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第 三、免抵退稅的第16欄“貨物及加工修理修配勞務銷售額”欄次。
08/11 14:11
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