問題已解決
老師,我現(xiàn)在剛接手了一家企業(yè),他是制造企業(yè),就是內銷+出口,然后我發(fā)現(xiàn)之前那個會計出口額是在增值稅申報表的第8行(免稅銷售額里),會影響我后期的出口退稅嗎?這家企業(yè)首退都還沒退的



同學,你好
生產企業(yè),那應該是免抵退。
出口自產貨物,應該填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第 三、免抵退稅的第16欄“貨物及加工修理修配勞務銷售額”欄次。
08/11 14:11

老師,我現(xiàn)在剛接手了一家企業(yè),他是制造企業(yè),就是內銷+出口,然后我發(fā)現(xiàn)之前那個會計出口額是在增值稅申報表的第8行(免稅銷售額里),會影響我后期的出口退稅嗎?這家企業(yè)首退都還沒退的
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容