問題已解決
公司做酒的,廠家給的費用怎么做賬。有的費用是公司代墊了(客戶從貨款里面扣除費用的)



具體是什么費用,為啥要給?
08/11 10:07

84784976 

08/11 10:29
品鑒會 是客戶墊付掉的,從應收款里面扣除了,現(xiàn)在廠家給到公司(直接抵扣公司貨款)? ?獎勵什么的費用,

84784976 

08/11 10:33
品鑒會是客戶墊付,客戶又從我們應收款里面扣除品鑒會費用,實際是有廠家給客戶的費用,最后客戶從公司貨款里面扣除(實際是由公司提前墊付了這筆品鑒會費用,公司是要問廠家要的這邊費用?,F(xiàn)在廠家給到公司,公司這邊要怎么做賬。

家權(quán)老師 

08/11 10:34
那個是當時的應收賬款,現(xiàn)在直接做收入就行

84784976 

08/11 10:38
收入已經(jīng)確認掉了,現(xiàn)在公司這邊怎么銷賬分錄

家權(quán)老師 

08/11 10:41
借:銀行存款
貸:應收賬款

84784976 

08/11 10:47
不是給的錢,是直接從貨款里面抵扣的

84784976 

08/11 10:50
進銷是跟總賬在一起的軟件,進銷里面要怎么處理,我們這個軟件是暢捷通T+??

家權(quán)老師 

08/11 10:53
當時你是全額開發(fā)票了?然后客戶扣了錢沒付?

84784976 

08/11 11:13
沒有開票

家權(quán)老師 

08/11 11:16
那么收多少款就做多少收入就行了呀,沒明白你的糾結(jié)點是啥,進銷存是核算貨物實物的,收款和做收入不涉及實物進出

84784976 

08/11 11:24
收多少款做多少收入,這個就不對嗎?我們是20000貨款,客戶只給了18000那我要做20000的收入是,其中的差價2000是廠家給這個差價,問了廠家給到這個差價,賬務怎么處理。

84784976 

08/11 11:25
差價還在客戶應收賬款上面掛著。廠家給到差價怎么沖客戶應收賬款

家權(quán)老師 

08/11 11:29
借:應收賬款-客戶2000
? ? ?銀行存款18000
貸:主營業(yè)務收入
增值稅-銷項稅
借:銀行存款/應付賬款-廠家2000
貸:應收賬款-客戶2000
