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問題已解決

老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計什么科目

84784970| 提問時間:08/10 08:57
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,計在主營業(yè)務收入,因為總金額是一定的,不是收入就是銷項稅
08/10 08:58
84784970
08/10 09:00
可以計入銷售或者管理費用嗎
董孝彬老師
08/10 09:01
您好,這個不合適的,就是收入嘛,是不是申報時和發(fā)票上有分的差異
84784970
08/10 09:01
是的 只有幾分錢
董孝彬老師
08/10 09:03
哦哦,就是用主營業(yè)務收入來沖平
84784970
08/10 09:04
老師 可以計入營業(yè)外收支嗎
董孝彬老師
08/10 09:06
您好,不合適呀,營業(yè)外是非經營的,金額越少越好
84784970
08/10 09:09
老師 你計入主營業(yè)務收入 不是又要提銷項稅了嗎
董孝彬老師
08/10 09:12
您好,才不會的呢,主營收入+銷項,正好等于應收, 咱以為營業(yè)外收入不交銷項稅呀,這個也需要交的
84784970
08/10 09:18
老師 我說的是0.01元計入主營業(yè)務收入時是不是還要貸記銷項稅
董孝彬老師
08/10 09:20
不是不是,比如銷項稅多了0.01 貸:主營業(yè)務收入?+0.01? 貸:銷項稅 - 0.01 不會還要計算銷項稅,本來就是尾差
84784970
08/10 09:25
老師 你這個不太對呀 咱的尾差是在未交增值稅科目上 而不是在銷項稅科目上
董孝彬老師
08/10 09:26
您好,再結轉就對了嘛, 借:應交稅費——未交增值稅 ? ?貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
84784970
08/10 09:34
老師 你期末多交的增值稅轉哪
董孝彬老師
08/10 09:35
您好,應交增值稅的余額都是結轉到未交增值稅呀,不用結轉3級科目,下面您理解一下,這是稅法書上寫的 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 ?應交稅費——未交增值稅,用 ?應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) ?貸:應交稅費——未交增值稅 ? , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應交稅費——未交增值稅 ? ?貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 應交增值稅結轉:有的說兩次,把銷項和進項都結轉為0,有的說就結轉一次 轉到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數是多少?按稅法書上是每月結轉但不是用三級科目進和銷項結轉,用科目 “應交稅費——應交增值稅(轉出多交/未交增值稅)”結轉到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數,稅法書上這么寫,他是經過專家分析的,有他的道理。 關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號
84784970
08/10 09:38
好吧 謝謝
董孝彬老師
08/10 09:38
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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