問題已解決
老師好我問下,增值稅的無票收人多未申報了,如何處理比較好,就是賬上做的無票收入3萬多,申報時無票收入申報了7萬多,已申報未繳款,如何處理最妥



您好,后面有無票不用做,如果更正報表怕有稅務(wù)風(fēng)險
08/09 19:29

84785037 

08/09 19:32
哦,下個月無票收入少申報4萬多對吧,那這個月賬上計提增值稅時,是按賬上4萬多來計提還是按賬申報的7萬多來計提

劉艷紅老師 

08/09 19:32
賬上和申報的一樣吧,要不然財報對不上

84785037 

08/09 19:33
賬上的應(yīng)交增值稅與申報的實際繳納不一致

劉艷紅老師 

08/09 19:34
你按7W來計提,就會一樣了

84785037 

08/09 19:34
不一樣哦,賬上做的4萬收入,申報了7萬多

劉艷紅老師 

08/09 19:35
我的意思,你賬上也按7W確認(rèn)收入,這樣就一樣的

84785037 

08/09 19:37
恩,明白,謝謝老師,我也是想這樣處理,然后又想更正申報,不太確定哪個好所以問下老師

劉艷紅老師 

08/09 19:38
后面有無票收入就不要申報,報表不要去動

84785037 

08/09 19:39
我們無票收入很多,下個月可能有10萬的無票收入哦,都不用申報嗎,還是只申報10-4申報6萬多

84785037 

08/09 19:40
下次賬上做了10萬無票收入,我只申報6萬對吧

劉艷紅老師 

08/09 19:42
你這個月多申報的4W,下次少申報4W
