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問題已解決

老師公司之前都沒有賬,現在才建賬,分錄是不是把所有的資產類放借方,貸方是實收資本,把所有負債類放貸方,借方實收資本,然后如果實收資本貸方是20萬,實收資本借方是10萬,那后面應該寫什么分錄調整呢

84784982| 提問時間:08/09 18:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
實收資本是你單位收到的實收資本的, 收到的貸方 借方不對,這也不能退
08/09 18:02
84784982
08/09 18:07
哪期初怎么建賬,我統(tǒng)計了資產,也統(tǒng)計了負債,下來該怎么辦
郭老師
08/09 18:08
你就統(tǒng)計余額就行,假設你從8月份開始做賬務處理,那截止到7月份的期末余額、貨幣資金往來科目、固定資產、存貨、實收資本這些統(tǒng)計一下,還有應付職工薪酬、應交稅費。如果借貸不平衡的差額放到未分配利潤里面去。
84784982
08/09 18:09
統(tǒng)計以后填到哪里
84784982
08/09 18:10
在哪錄入期初數
郭老師
08/09 18:14
記賬軟件里面基礎資料賬戶初始數據里面
84784982
08/09 18:27
如果現在應付賬款沒統(tǒng)計完,把其他數據都統(tǒng)計了,可以先開始做賬嗎,以后知道應付賬款的準確數字再調賬可以嗎
84784982
08/09 18:28
怎么調賬呢
郭老師
08/09 18:29
可以的,凈利潤分別為分配利潤貸應付賬款
84784982
08/09 18:46
老師看一下是不是在期初這里只要錄入期初余額就行,后面借方累計,貸方累計都不用錄對嗎
郭老師
08/09 18:53
這里的發(fā)生額你知道嗎?不知道的話肯定是沒法錄入的,你想錄入的錄入不了 因為你一到七月份也沒有做帳
84784982
08/09 18:55
化圈的不是期初余額嗎
84784982
08/09 18:55
在哪看發(fā)生額
郭老師
08/09 19:07
期初余額是上個月月末余額 發(fā)生額是1~7月份的賬上做的,你沒有做賬,不需要填寫。
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