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問題已解決

樸老師,我是剛剛那個7月未開,8月開,如何填寫增值稅表的,有個問題,他這個后面是需要退稅的,為什么是填18欄免稅,而不是16欄在免抵退稅,填未開的數(shù)據(jù)呢

84785043| 提問時間:08/09 17:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
08/09 17:33
樸老師
08/09 17:36
外貿(mào)企業(yè)適用免退稅政策,而非生產(chǎn)企業(yè)的免抵退稅,按規(guī)定出口銷售額需填在增值稅表附表一第18欄“免稅”;第16欄“免抵退稅”適用于生產(chǎn)企業(yè),故不填未開數(shù)據(jù)于此欄。
84785043
08/09 17:38
好的,開票是選0還是免稅呢
樸老師
08/09 17:40
你要是免稅就開免稅 你要是退稅就開零稅率
84785043
08/09 17:41
退稅的,那像這種,是一定要開發(fā)票嗎,還是可以直接填寫未開票收入,也可以退稅
樸老師
08/09 17:43
對的,開普票給客戶就可以 然后收到專票才可以退哦?
樸老師
08/09 17:44
對的,開普票給客戶就可以 然后收到專票才可以退哦
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