問題已解決
老師,假如供應商和經(jīng)銷商約定采購一定金額的貨物給予的返利,怎么記帳呢。



您好,是公司支付的反利還是收到的?
08/09 11:11

84784971 

08/09 11:19
老師,是收到返利。

劉艷紅老師 

08/09 11:27
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入
應交稅費

84784971 

08/09 11:45
老師,如果是供應商支付返利的分錄怎么做呢。

劉艷紅老師 

08/09 11:54
這個計入銷售費用中就可以

84784971 

08/09 11:59
噢老師,假如是供應商的話銷售時正常做帳,支付返利時借:銷售費用-促銷費,貸:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字),老師這樣做對不對。

劉艷紅老師 

08/09 12:01
如果是沖收入,不是這樣的
借:主營業(yè)務收入
應交稅費-銷
貸:銀行存款

84784971 

08/09 12:12
老師,供應商要是把返利做為費用處理可以不,要是做為費用的話借:銷售費用-促銷費,貸:銀行存款,貸應交稅費-應交增值稅(銷項)紅字,這樣處理可以不。

劉艷紅老師 

08/09 12:14
這種是對方紅沖收入發(fā)票了吧

劉艷紅老師 

08/09 12:15
沖收入的分錄好些
