問題已解決
小規(guī)模納稅人付了供應(yīng)商的貨款還沒收到供應(yīng)商的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?收到發(fā)票后又怎么做賬?



同學(xué),你好
付了供應(yīng)商的貨款還沒收到供應(yīng)商的發(fā)票,暫估入庫
借:庫存商品
貸:銀行存款
收到發(fā)票后又怎么做賬?
借:庫存商品 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
借:庫存商品
貸:銀行存款
08/07 15:08

84785032 

08/07 15:14
我可以這樣做嗎?現(xiàn)在只是付款沒收到發(fā)票
借:庫存商品
貸:銀行存款
收到發(fā)票后
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

小菲老師 

08/07 15:15
同學(xué),你好
你的分錄不對,你第二分錄是成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84785032 

08/07 15:19
那我總是要結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀 那應(yīng)該怎么做?因為之前我做賬沒遇到過錢付了票沒開過來的狀況,所以銷售商品時
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
貸:營業(yè)外收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款

小菲老師 

08/07 15:28
同學(xué),你好
對,你這個收入結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的。
你先按照我上面的分錄寫就可以了

小菲老師 

08/07 15:28
同學(xué),你好
對,你這個收入結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的。
你先按照我上面的分錄寫就可以了
