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問題已解決

老師請問現(xiàn)在比如我現(xiàn)在收10萬貨款,對方讓讓利1萬,已經(jīng)開過發(fā)票10萬了,現(xiàn)在只付9萬,那我怎么做賬呢,也可以直接入營業(yè)外支出嗎

84784959| 提問時間:08/04 16:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個計入銷售費用-折讓
08/04 16:31
84784959
08/04 16:32
那是不是等以后我還要匯算清繳的時候,調(diào)增
84784959
08/04 16:33
老師還有那種比如我已經(jīng)給別人開票5萬,但是因為質(zhì)量問題,對方扣了我5000,到時候我只能收到45000,這種是不是計入營業(yè)外支出
家權(quán)老師
08/04 16:36
那個需要對方出具質(zhì)量扣款通知,才能稅前扣除
84784959
08/04 16:39
那讓利這個,也可以稅前扣除嗎,有協(xié)議
家權(quán)老師
08/04 16:42
那個是可以稅前扣除的
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