問題已解決
請問一下老師,進項稅額太大,抵扣的時候又不要用那么多,勾選后怎么抵扣好啊?比如,進項稅額是2000元的一張發(fā)票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?謝謝!



根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
08/03 09:18

84784988 

08/03 09:30
這樣說吧,比如,7月我開了銷項發(fā)票,合計銷項稅額是2000元.然后,進項票一張發(fā)票的稅額是3000元,我想用1500元抵稅,交500元的稅費,那這張進項票多出的稅額,要怎么分離出來用于下次抵扣???申報時要在哪里填寫?是這個意思

家權老師 

08/03 09:31
那個是自動抵扣,不需要你填寫

84784988 

08/03 09:47
就是因為是自動的,所以,它就會出現(xiàn)進項大于銷項,不用交稅,問題是我要交點稅啊

家權老師 

08/03 09:48
那么只有在附表2做進項轉出,以后也不能抵扣了
