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問(wèn)題已解決

您好老師 我家7月跨區(qū)域預(yù)繳增值稅 然后 本月申報(bào)7月增值稅及附加稅時(shí)在附表四第三列可以填稅額抵減對(duì)吧 ,抵減金額按照跨區(qū)域預(yù)繳稅款金額填寫(xiě)本期數(shù)嗎

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:08/01 17:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的??梢蕴顚?xiě)的。就是你說(shuō)的這樣填
08/01 17:26
84784953
08/02 08:40
您好老師附表四填完后 主表沒(méi)有發(fā)生變化 為啥不同步呢 我在附表四本期實(shí)際抵減稅額也填上了 不知道為啥呢
84784953
08/02 08:41
是不是我沒(méi)申報(bào)7月跨區(qū)域預(yù)繳費(fèi)用啊
宋生老師
08/02 09:35
你好,你要申報(bào),然后才能填附表四的抵減。沒(méi)有交之前不能抵減
84784953
08/02 16:31
跨區(qū)域預(yù)繳企業(yè)所得稅可以抵減嗎
宋生老師
08/02 16:37
您好,可以的,可以抵減
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