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問題已解決

郭老師,如果上月有留抵余額3000,這個(gè)月銷項(xiàng)是1000,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84785037| 提問時(shí)間:08/01 15:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
上一個(gè)月的留底在哪個(gè)科目里面掛著?
08/01 15:03
84785037
08/01 15:40
未交增值稅
郭老師
08/01 15:41
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000
84785037
08/01 15:43
還有一種,平時(shí)只有做一筆,只有一筆,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,我這個(gè)月有留底5000,那我要怎么做,
郭老師
08/01 15:44
那就不做,按照你以往的方法的話,留底不需要做。
84785037
08/01 15:45
我想做怎么做,用哪兩個(gè)科目
郭老師
08/01 15:49
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000
郭老師
08/01 15:49
之前進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,一塊結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來。
84785037
08/01 15:50
我可以做,借轉(zhuǎn)出未交增值,借未交增值稅負(fù)數(shù)嗎
郭老師
08/01 15:54
可以的 沒有問題的
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