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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,如果上月有留抵余額3000,這個(gè)月銷項(xiàng)是1000,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅



上一個(gè)月的留底在哪個(gè)科目里面掛著?
08/01 15:03

84785037 

08/01 15:40
未交增值稅

郭老師 

08/01 15:41
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000

84785037 

08/01 15:43
還有一種,平時(shí)只有做一筆,只有一筆,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,我這個(gè)月有留底5000,那我要怎么做,

郭老師 

08/01 15:44
那就不做,按照你以往的方法的話,留底不需要做。

84785037 

08/01 15:45
我想做怎么做,用哪兩個(gè)科目

郭老師 

08/01 15:49
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000

郭老師 

08/01 15:49
之前進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,一塊結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來。

84785037 

08/01 15:50
我可以做,借轉(zhuǎn)出未交增值,借未交增值稅負(fù)數(shù)嗎

郭老師 

08/01 15:54
可以的
沒有問題的
