問題已解決
請問納稅調(diào)減要怎么做會計的分錄



我可以直接這樣做嗎?
借 利潤分配-以前年度損益調(diào)整
貸 利潤分配-未分配利潤
07/31 19:08

84784974 

07/31 22:32
我需要先做第一筆就是你說的這個分錄對嗎,第二步再做我寫的這個分錄嗎?那第一次的所得稅不就有余額了嗎

鐘存老師 

07/31 18:05
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整

鐘存老師 

07/31 18:05
如果是有遞延所得稅,
需要做遞延所得稅的賬務(wù)處理

鐘存老師 

07/31 18:06
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
貸:遞延所得稅負債

鐘存老師 

07/31 22:19
這種的調(diào)不了應(yīng)交所得稅

鐘存老師 

07/31 22:45
第一步做
應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
貸 利潤分配以前年度損益
第二部,做你說的

鐘存老師 

07/31 22:45
你把以前年度損益調(diào)整放到利潤分配下面,可能是因為你是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整這個1級科目,所以把它作為2級科目。。

鐘存老師 

07/31 22:46
至于應(yīng)交所得稅有余額是不會存在的,因為您之前計提的是沒有納稅調(diào)解之前的所得稅,也就是之前計提多了,
這個分錄借方又發(fā)生了就是給沖了。
