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請問納稅調(diào)減要怎么做會計的分錄

84784974| 提問時間:07/31 18:03
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84784974
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
我可以直接這樣做嗎? 借 利潤分配-以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤
07/31 19:08
84784974
07/31 22:32
我需要先做第一筆就是你說的這個分錄對嗎,第二步再做我寫的這個分錄嗎?那第一次的所得稅不就有余額了嗎
鐘存老師
07/31 18:05
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
鐘存老師
07/31 18:05
如果是有遞延所得稅, 需要做遞延所得稅的賬務(wù)處理
鐘存老師
07/31 18:06
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:遞延所得稅負債
鐘存老師
07/31 22:19
這種的調(diào)不了應(yīng)交所得稅
鐘存老師
07/31 22:45
第一步做 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 貸 利潤分配以前年度損益 第二部,做你說的
鐘存老師
07/31 22:45
你把以前年度損益調(diào)整放到利潤分配下面,可能是因為你是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整這個1級科目,所以把它作為2級科目。。
鐘存老師
07/31 22:46
至于應(yīng)交所得稅有余額是不會存在的,因為您之前計提的是沒有納稅調(diào)解之前的所得稅,也就是之前計提多了, 這個分錄借方又發(fā)生了就是給沖了。
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