問題已解決
老師你好,我們單位有個項目雇傭了一個人和我們的業(yè)務(wù)一起出差,我們的員工走差旅費報銷,雇傭的人不是我們單位的可以走差旅費報銷嗎?



那個計入業(yè)務(wù)招待費
07/31 16:11

84784953 

07/31 16:14
差旅費是能是本單位員工?

84784953 

07/31 16:15
招待費的發(fā)票不光是餐飲發(fā)票,還可以是車票和住宿票嗎

家權(quán)老師 

07/31 16:17
是的,就是你說的那樣子

84784953 

07/31 16:36
老師要是都是他自己付錢,去稅務(wù)局代開個發(fā)票,我們可以按勞務(wù)費給他支付嗎

家權(quán)老師 

07/31 16:37
可以的,沒問題的哈
