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問題已解決

老師,6月份對方給我開一個點的物流輔助費,我在7月報6月份增值稅的時候勾選了這個進項發(fā)票,剛剛對方把這張發(fā)票紅沖了,給我開成了6個點的嘞,我明天報7月份增值稅的時候需要怎么做呢?還有我賬上應該怎么寫這筆分錄呢?

84784963| 提問時間:07/31 13:59
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
07/31 14:01
董孝彬老師
07/31 14:02
您好,在報7月份增值稅時,咱要把之前1%稅率發(fā)票已抵扣的進項稅額做轉出處理,在納稅申報表附表二 進項稅額轉出 欄(一般是第20欄)填寫對應稅額。然后將新收到的6%稅率發(fā)票進行勾選認證,正常在附表二相關欄次填寫其進項稅額參與抵扣。賬務處理上,先沖減原分錄,假設原1%稅率發(fā)票不含稅金額為a,稅額為0.01a,原分錄 借:管理費用等a,應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)0.01a,貸:銀行存款等1.01a ,沖減分錄為 借:管理費用等(紅字)a,借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)0.01a,貸:銀行存款等(紅字)1.01a ;再按新發(fā)票編制分錄,新發(fā)票不含稅金額為a,稅額為0.06a,分錄為 借:管理費用等a,應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)0.06a,貸:銀行存款等1.06a 。
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