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實(shí)務(wù)
問題已解決
已經(jīng)計(jì)提折舊完的固定資產(chǎn),應(yīng)該怎么處理?



同學(xué),你好
可以報(bào)廢處理
07/31 13:27

84785019 

07/31 13:28
分錄怎么處理呢?

小菲老師 

07/31 13:28
同學(xué),你好
沒有殘值的話
借:累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)

84785019 

07/31 13:30
有殘值,
另外,我把計(jì)提完的固定資產(chǎn)多領(lǐng)了一個(gè)月,應(yīng)該怎么更改呀?

小菲老師 

07/31 13:30
同學(xué),你好
之前多一個(gè)月的折舊,紅沖
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)

84785019 

07/31 13:32
那固定資產(chǎn)清理后的分錄呢

小菲老師 

07/31 13:35
同學(xué),你好
如果報(bào)廢,就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
